送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-03 08:09

按红字发票上的金额

借:原材料(红字)
应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)
贷:应付账款(红字)

九剑 追问

2019-07-03 14:24

这个要不要用到应交税费,应交增值税,进项税额转出?

庄老师 解答

2019-07-03 15:13

你好,不用的,这个又不是不能抵扣,进项才转出,

九剑 追问

2019-07-03 15:22

谢谢

庄老师 解答

2019-07-03 15:25

应该的,祝你学习进步,快乐

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相关问题讨论
你好 你们收到 你之前分录怎么做账的。 你做红字分录就行了
2019-12-16 10:11:34
你好,把原来的分录用红数冲回就行。 借:管理费用或者其他科目 负数 贷:应付账款 负数
2018-10-26 11:16:55
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
2017-01-05 11:06:59
你好,按发票上的金额用负数做一张和您当初取得正数发票时一样的分录
2020-01-15 15:49:47
你好 要做账的 原来的分录 不变,金额负数 。
2019-12-04 13:41:23
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