- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 你们收到 你之前分录怎么做账的。 你做红字分录就行了
2019-12-16 10:11:34

你好,把原来的分录用红数冲回就行。
借:管理费用或者其他科目 负数
贷:应付账款 负数
2018-10-26 11:16:55

借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
2017-01-05 11:06:59

你好,按发票上的金额用负数做一张和您当初取得正数发票时一样的分录
2020-01-15 15:49:47

你好 要做账的 原来的分录 不变,金额负数 。
2019-12-04 13:41:23
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