送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-19 15:09

做账用记账联,至于后两联是给客户做账的凭证附件

K14610790207665 追问

2019-10-19 15:10

客服要把后2联都放进账本对吗

江老师 解答

2019-10-19 15:12

这个是不对的,这个是客户的发票,客户会将两联一起放在凭证后面,因为是做进项税转出处理。

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相关问题讨论
你好,按发票上的金额用负数做一张和您当初取得正数发票时一样的分录
2020-01-15 15:49:47
你好 要做账的 原来的分录 不变,金额负数 。
2019-12-04 13:41:23
你好,借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-22 15:22:46
按红字发票上的金额 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税(进项税额)(红字) 贷:应付账款(红字)
2019-07-03 08:09:48
您好!跟蓝字发票一样的做。借原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 但是金额写负数。
2017-12-12 11:52:12
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