现在才发现去年11月计提附加税时做账不小心入错了,做成借:营业税金及附加 贷:应交税费/营业税城建税。现在可不可以在3月份做红字冲销,又重新计提
袁双飞
于2019-03-28 09:57 发布 1226次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-28 09:57
你好,可以红冲,然后做正确的计提分录,涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算
相关问题讨论

你好,可以红冲,然后做正确的计提分录,涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算
2019-03-28 09:57:54

学员你好,这种情况可以简单记账:借:应交税费-销项税(红牌) 贷:应交税费-销项税(蓝票) 后附你开具的红牌和蓝票的底联就行了
2019-04-13 11:40:08

你好,
贷方是应交税费——应交城建税等
调整分录
借:营业税金及附加-城建税、教育费附加、地方教育附加
贷:应交税费——应交城建税
贷:应交税费——应交教育费附加
贷:应交税费——应交地方教育费附加
2020-02-26 14:19:34

补记2022年1月份的账时,可以这 么做,营业税金及附加现在改为税金及附加
2022-04-15 17:24:27

你好,不对的
计提 借;营业税金及附加 贷;应交税费
缴纳 借;应交税费 贷;银行存款
2017-01-06 12:49:04
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