请问老师,我们去年代开的一张专票,今年去红冲了。去年缴纳了城建税,今年退税退回了这笔税款,要如何做分录?去年分录:1.计提附加:借:主营业务税金及附加 20元 贷:应交税金-应交城建税 20元;2.缴纳附加税:借:应交税金-应交城建税 20元 贷:银行 20元。 请问现在收到退税款如何做分录??是直接红冲去年计提的附加税吗:借:主营业务税金及附加 -18.88 贷:应交税金-城建税-18.88 收到退税款:借:银行18.88 贷:应交税金-城建税?

没有快乐了
于2019-10-10 14:55 发布 1867次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,现在没有主营业务税金及附加,营业税金及附加,指的都是税金及附加
2020-04-02 10:48:08
同学你好,现在没有主营业务税金及附加科目,改为税金及附加了
2021-11-26 12:12:16
你好 主营业务税金及附加科目是用来计提各个税种,比如城建税,教育附加等,是损益类科目
应交税费是计提的时候计入贷方的科目,是负债
2017-06-28 08:57:37
计入营业税金及附加的税费有:营业税、消费税、资源税、土地增值税、城建税、教育费附加。计提相关税费时分录: 借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交营业税 应交税费-应交消费税等税费
2014-09-12 10:42:34
您好
主营业务税金及附加改为税金及附加科目了
没有其他业务税金及附加这个科目
2019-08-27 14:16:13
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