老师您好!请问公司货物运输发票入什么科目?金额有4 问
同学,你好 一般计入销售费用 答
老师,早上好,我想咨询一下,我们公司一般纳税人,卖了 问
09年之后买来的,你单位是一般纳税人的13%的税率填写第一行 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师你好,请问一下公厂区的食堂是被私人承包过去 问
你好,你可以做到工资里申报,要不然就需要纳税调增处理 答

想要计算职工福利,余额表中有应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-福利费,应付职工薪酬-应付生源费,那么按照三个的总和来计提职工薪酬还是按照应付职工薪酬-工资计算?!
答: 按照三个的总和来计算职工福利
有一笔应付职工薪酬薪酬为负数的工资,它影响了应付职工薪酬薪酬,需不需要根据应付职工薪酬余额计提工会经费
答: 你好 负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,我个问题咨询一下,1-5月份工资计提和发放一致,月底结账都是平的,但是6月份有员工离职,计提的工资就少了,6月份做好账了,但是,借方有余额,比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000 往 后推7月份发放20000,再计提20000,那么一直账上会有借方5000,到底是哪个环节出问题了,正常应该是平的吧?麻烦给详细的解答一下。谢谢。
答: 比如1-5月是25000 6月发20000 那么6月底应付职工薪酬借方5000 看下这个五月份是不是多计提了5000






粤公网安备 44030502000945号



坏坏丫果 追问
2019-03-27 17:23
bamboo老师 解答
2019-03-27 17:36