送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-03-27 09:47

1.计提工资 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——工资 
 
2.计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——社保 
 
3.次月发放工资时 
 
借:应付职工薪酬——工资 
 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
 
应交税费——应交个人所得税 
 
库存现金/银行存款或现金 
 
4.上交杜保 
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
 
其他应收款——社保(个人部分) 
 
贷:银行存款或现金 
 
5.上交个人所得税 
 
借:应交税费——应交个人所得税 
 
贷:银行存款或现金

1312358056 追问

2019-03-27 09:55

每个月只有这一张工资表,发放的时候直接扣除的。这个怎么做?

小黎老师 解答

2019-03-27 10:02

您好,一样的先计提,然后发放

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019-03-27 09:47:33
同学。你这样少计提了工资。 借:工程施工-合同成本-人工费 61050 贷:应付职工薪酬 57280.45 其他应收款 3213.8 应交税费 555.75 借:应付职工薪酬 57280.45 贷:库存现金 57280.45
2019-03-29 09:27:49
借费用-工资34045.23+498.1+30 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款498.1 应交税费30 银存34045.23
2019-05-07 14:49:34
你好!社保跟公积金是一样的。 缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(单位部分) 其他应收款--代缴社保(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用/销售费用/制造费用--社保 贷:应付职工薪酬--社保(单位部分) 从工资扣回时 借:应付职工薪酬--职工工资(应发数) 贷:其他应收款--代缴社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款/库存现金
2019-03-14 10:01:28
借费用-工资34045.23+498.1+30 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款498.1 应交税费30 银存34045.23 借应交税费-个税 应付职工薪酬-单位负担的社保 其他应收款 贷银存
2019-05-07 13:52:37
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