送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-25 20:43

你好 
借:库存商品-暂估 
贷:应付账款

8888 追问

2019-03-25 21:00

好的老师,那我后面把卖出去的商品写的分录是这个对吗?先写借:库存商品~暂估 贷:应付账款  再写借:银行存款 
贷:主营业务收入 
应交税费–应交增值税(销项税额) 
 
 
借:主营业务成本 
贷:库存商品

月月老师 解答

2019-03-25 21:40

你好,是的,没问题。

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:库存商品-暂估 贷:应付账款
2019-03-25 20:43:54
你好       那你这个 之前购进没有做  订单或者入库单 约定单价的吗? 不然你这个无法做成本的  
2021-07-05 15:23:15
您好,卖出开了发票时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。暂估成本,贷:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。尽快要回进货发票处理吧。
2018-09-19 20:18:35
可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款 暂估款
2019-11-15 09:56:04
那需要看你们这个是单独卖还是直接销售给对方,你这个没有票,那这个结转成本纳税调整就可以,要不就不结转成本
2019-12-25 11:11:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...