送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-25 15:47

这个给你退回来还是抵扣

维香 追问

2019-03-25 15:48

这个是抵扣1月的

郭老师 解答

2019-03-25 15:51

按你应该交的计提,之前多退回来的红冲

维香 追问

2019-03-25 15:53

老师,红冲分录怎么做呢?

郭老师 解答

2019-03-25 15:54

借应付职工薪酬借管理费用负数,借银存贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
这个给你退回来还是抵扣
2019-03-25 15:47:29
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 按你们单位部分承担的金额来计提 。 你具体按员工所属部门做部门费用 。
2020-07-09 14:02:20
需要的 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-08-19 22:09:30
你好 ; 待转金一般是之前你多缴纳了或者是有退回来的情况产生的; 你可以在以后产生缴纳的时候抵减。 但是你要先确定待转金 之前你是怎么挂科目的
2021-10-14 09:53:18
借银行存款 贷其他应付款--员工 以后发给个人
2019-08-14 17:01:14
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