社保费滞纳金记科目是记营业外支出吗? 问
是,社保费滞纳金记科目是记营业外支出 答
合伙25年3月企业收到对外投资公司的分红款,怎么做 问
借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款, 应交税费个税 借,应交税费个税 贷银行存款。 答
老师,帮我发一份农村合作社的财务制度 问
同学,你好 可以参考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
请问小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1 问
是的,小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1%缴纳税款 答
老师,这社保不是出新规了吗,看到好多人发圈说收到 问
他们在其他地方有申报工资个税交社保吗 答

预收账款的贷方收入转到收入,为什么总帐预收借方和主营业务收入数不相符呢
答: 你好,因为还有应交税费——应交增值税 预收账款=收入+税额
结转预收账款时为什么借方为预付账款贷方为主营业务收入
答: 您好!这个你是在哪儿看到的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
销售收入借方为应付账款贷主营业务收入,是不是收的预付账款呢!
答: 你好,只能理解为你的销售收入与你们对同一公司的负债对冲了。但是这种简化的记账方式不太规范。 进一步分析: 前期记账是 借:材料采购 / 库存商品 等 贷:应付账款—***公司 现在你们销售货物给***公司,但***公司不支付货款,用前期对你们的债权抵账。这其实是两笔分录 借:应收账款—***公司 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 经协商,双方同意相互抵债 借:应付账款—***公司 贷:应收账款—***公司 你写出的分录把这两笔分录简化合并了

