- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-09 10:36
您好!这个你是在哪儿看到的
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您好!这个你是在哪儿看到的
2019-07-09 10:36:40
你好,你记到主营业务成本了是吧,可以这个月修改,借主营业务成本负数贷银存负数,然后借预付贷银存
2018-10-12 12:58:28
如何编制合并报表的对冲,麻烦老师,给写下
2022-10-18 22:48:13
同学你好,应付的借方是预付;不是预收;
收到货款
借,银行存款
贷,应付账款
2021-08-19 13:53:30
少做补上,借预收 991-919 贷以前年度损益调整 991-919 ,借以前年度损益调整, 991-919 贷未分配利润 991-919
2021-05-06 14:32:42
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笑点低的抽屉 追问
2019-07-09 10:44
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2019-07-09 10:44
宋生老师 解答
2019-07-09 10:50
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2019-07-09 10:54
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2019-07-09 10:56
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2019-07-09 11:28