在使用完工百分比法时,合同本月已完工结算,例如合同金额18万,工程结算17万,那是不是应该在做最后一笔分录:借:应收/预收账款 1万 贷:主营业务收入 1万 ?
一米阳光
于2020-07-22 10:43 发布 798次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-07-22 10:46
借:应收账款
贷:工程结算
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
补做最后一笔收入10000元的账务处理。
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你好,去年的预收账款做成了主营业务收入,今年可以调整。调整的分录是
借:以前年度损益调整—主营业务收入
贷:预收账款
2021-04-17 15:52:09

这个你这个收款先开发票做借银行 贷预收账款 应交增值税,后面按实际上课做借预收账款 贷主营业务收入
2020-06-19 18:46:06

你好,当期有没有冲红字发票?
2019-12-25 16:23:37

若需要验收, 可安装完成时,确认为收入
2018-11-13 14:55:49

你好,是冲销收入吗
2017-12-29 14:14:25
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