3月份有无票销售收入,4月份厂子把这张销项专票开出去了。4月份报税的时候如何写分录和如何做增值税主表的填写那

FINE &赵娜
于2019-03-24 18:10 发布 673次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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你好,那你收入直接没有做吗?整个发票还是价税合计做账了。
2022-10-31 16:05:29
你好; 你去申请 找税务局给你删除了重新开 。 可以的
2022-04-18 11:14:58
是的,你可以在4月份重新转入,重新确认购买方和销售方,这样可以避免申报增值税时出现转出的数据。你还有其他问题吗?
2023-03-13 19:13:58
您好,您可以在4月份纳税申报表中,将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中,将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏,同时将3月份的无票收入填入“红字发票(负数)销项”栏。
2023-03-22 12:29:27
同学你好
按照对应的税率来填写
红冲的就负数红冲之后填写
2022-04-14 16:09:08
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