- 送心意
文老师
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您好,没有开发票,确认收入了,就应该有对应的增值税,要交增值税税,就应该有对应的附加税,除非是符合减免条件的
2019-03-24 20:10:54

也是正常计提税金及附加,再做减免税的分录处理。
2019-11-19 20:33:18

你好 ; 你实际是发生了成本 只是没有合理发票来的话。 就先暂估成本核算的; 计提附加税也得 先知道你 增值税产生了多少来判断计提的。 是的
2021-11-29 15:50:11

是月报的吗
是的话当月销项-进项加进项转出-上期留底
2019-11-01 23:14:09

没有跨年是可以的,跨年的必须年前计提
2024-01-08 17:34:22
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