老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

老师,我七月份做一笔分录,借:库存现金 700,贷:主营业务收入 应交税费-进项 八月份收到对方银行回单4030元(回单金额包括应收金额3330,又包括七月份做进现金的700),请问这个月这笔分录我该如何怎么做呢?
答: 你7月那700是没收到钱做了帐呢还是受到了钱的?如果是没收到钱做了帐的,就借:银行存款4030,贷:应收账款3330 库存现金700
,这样的发票收到怎么做分录呢,银行回单的金额是1029000,是借:银行存款,1029000,营业支出30870。贷:主营业务收入1029000。 应交税费—简易计税30870。 其他附加税和所得税自己计提这样嘛?
答: 你们是简易计税?剩下的钱收不回来了?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
比如开出10万发票 收到10万的货款 要扣除10万销项税金和4.5%成本税款,剩余的转给挂靠公司 成本发票暂时未开 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金 转出款的分录该怎么做啊?有发票 银行回单和转款凭证
答: 您好!借主营业务成本 贷应付账款。








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