送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-03-22 14:29

你好 借营业外支出 贷银行存款

莫失莫忘 追问

2019-03-22 14:30

滞纳金应该是由员工自己交吧

答疑苏老师 解答

2019-03-22 14:32

你好 如果是员工自己交的话 就计入其他应收款 看具体情况

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减免社保账务处理如下: 收到已征收社会保险费的退费,单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录,分录参考如下: 借:应付职工薪酬——养老、医疗等保险(单位承担部分) 贷:管理费用、生产成本等 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——养老、医疗等(单位承担部分)
2020-07-14 14:45:20
你好!发放产假员工工资:借:银行存款 贷:其他应收款 收到津贴:借:其他应收款 贷:银行存款
2017-04-05 10:36:02
你好,是退的今年缴纳的,还是以前年度缴纳的 ?
2019-07-30 09:00:37
新年好,社保有一个因为之前没交而未扣,那就不需要做社保从工资扣除的分录,直接做工资计提和发放分录就是了
2022-02-09 11:39:10
借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣社保 借:应付职工薪酬-单位社保 其他应付款-代扣社保 贷:银行存款
2021-11-27 17:21:51
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