送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-09 12:45

你好,社保多扣员工的钱的原因是什么。

于小笨 追问

2019-01-09 13:03

人事把农户也交了失业险  现在导致银行余额跟账上差23.54

月月老师 解答

2019-01-09 13:14

你好,这部分保险转到职工福利费里吧。

于小笨 追问

2019-01-09 14:30

应该怎么做分录呢  现在是银行余额比账上多23.54  是借:银行存款  贷:管理费用-福利费吗

月月老师 解答

2019-01-09 14:35

你好,社保多扣员工的钱,不是应该银行存款少吗

于小笨 追问

2019-01-09 14:39

老师 因为账我刚接过来  工资表上看确实是多扣员工失业险了 但是实际银行数还比账上多 正好都是23.54  我也不知道之前外账怎么做的  现在就是我要把账上和银行数做平 应该怎么做呢

月月老师 解答

2019-01-09 14:41

你好,检查一下,记账凭证是不是填反了。

上传图片  
相关问题讨论
公司在广州,在云南有办事处,广州公司给云南员工缴纳云南那边的社保给第三方机构,还没看到发票怎么做分录
2022-02-23 11:58:09
你好;   你们是人力资源公司吗?   
2022-02-18 14:27:17
新年好,社保有一个因为之前没交而未扣,那就不需要做社保从工资扣除的分录,直接做工资计提和发放分录就是了
2022-02-09 11:39:10
同学,你好 和正常员工分录一致 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-04-10 15:34:40
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-10-11 17:40:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...