去年做账时,开始当时有些银行款项进来,做的是预收账款;后面其对应的公司又开票给对方,但忘记做过预收账款的,又做了应收账款,现在发现这个问题!有点困惑,这两个科目怎么做比较合理!
紫嫣
于2019-03-21 11:37 发布 592次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,付一个说明做一个转帐
借:预收
贷:应收
2019-03-21 11:39:04

就是现在出现了应收账款,预收账款都有的情况,那我是把以前全部预收账款冲红,然后全部做成应收账款,可以吗?
2019-03-21 12:03:43

预付的
2019-05-31 16:19:14

你好,你可以做这个调整分录
借;其他应付款 贷;应收账款
2018-03-02 11:47:56

但是在之前的凭证里面又 没有体现过预收账款这个科目 哟
2020-04-08 11:12:37
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