送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-20 15:28

你好,补计提,然后发放就是了 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-工资 
借;应付职工薪酬-工资     贷;银行存款等科目

亲情一家亲 追问

2019-03-20 15:31

必须要计提工资吗?我们领导说直接发放就可以的。能这样处理吗?

邹老师 解答

2019-03-20 15:31

你好,个人建议是先计提,然后再做发放分录

亲情一家亲 追问

2019-03-20 15:32

可以当作当月的费用支出吗?

邹老师 解答

2019-03-20 15:32

你好,当月 工资就计入当月的成本或费用核算的

亲情一家亲 追问

2019-03-20 15:34

那分录就是:借  管理费用_工资     贷   银行存款         可以吗?

邹老师 解答

2019-03-20 15:37

你好,如果不计提,就是这样做分录的

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你好,补计提,然后发放就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2019-03-20 15:28:42
借;管理费用等科目 贷;银行存款
2015-12-08 16:01:23
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
2018-01-22 16:05:54
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-09-20 09:17:25
借:应付职工薪酬 贷:现金,分录是一样的
2017-04-11 10:22:36
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