先收到款项了,后几月才给对方开发票的会计分录怎么做呢?收到了劳务费,也做了给挂靠单位的人工费支出了,过了几个月又开的发票!怎么做这个收入的账务处理呢?收款时怎么做?开发票的时候呢?

陌上花开
于2019-03-19 20:29 发布 1933次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-03-19 20:42
你好,可以先计入预收账款。
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你好,可以先计入预收账款。
2019-03-19 20:42:02
你好,当时计入收入之后报税申报没有呢
2019-03-17 16:45:19
同学你好
你们内账做往来就可以
做代收代付的
2.税费做费用
3.内账做往来
4.冲减往来
2022-06-06 12:58:00
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品等
次月收到款项
借:银行存款
贷:应收账款
2019-11-03 13:16:18
借:管理费用等---劳务费
贷:其他应收款
2019-04-09 11:47:14
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