三月份发生了一笔业务,钱收到了,票没开也是挂靠的,3月份合同签了,总价款是22万,对方先给付过来57000元,还没给他开销项票,然后对方又给找来的进项材料票是57000,把这57000转给他了。您看这笔业务怎么入账只是收到材料款发票,没有真收到材料也是挂靠,做内账的时候,把先收到的57000工程款做预收,对方找来进项票后,把57000分两个材料采购账户转给他了吗,分录怎么做借 银行存款57000贷 预收账款-某某公司57000然后收到进项票把钱转回去,按收到进项票账户转,分录怎么做钱付出去,贷方是银行存款,借方是什么,是预收账款-某某
超越平凡
于2019-04-04 14:56 发布 816次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!你这内帐,直接借预收账款 贷银行存款就可以了。
2019-04-04 15:31:31

您好,预付的材料款 ,如果没有预付账款科目。借:应付账款 贷:银行存款
2019-04-08 10:39:30

先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18

您好,因为不知道什么时候企业会收货。
所以预付了就是:借:预付账款
贷:银行存款
货来了就是:借:原材料 应交税费
贷:预付账款
银行存款
2021-02-03 21:07:03

1借其他货币资金400000
贷银行存款我400000
2020-03-27 14:06:27
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