送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-24 19:23

在申报抵减时候  借应交税费应交增值税应纳税减征额  贷营业外收入补贴收入

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相关问题讨论
在申报抵减时候 借应交税费应交增值税应纳税减征额 贷营业外收入补贴收入
2015-12-24 19:23:45
你好,需要把之前入账的冰柜调整到固定资产核算,然后按固定资产处置处理 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2021-07-21 16:54:07
这个可以直接进管理费用
2021-04-14 14:32:24
你好!如果在筹建期可以,如果出了筹建期直接计入当月费用就可以。
2016-02-23 14:26:50
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金 房租一样的写分录 食堂向农民买菜符合规定可以没有发票 用收据入账 买油的话 通过超市之类的购买 应该有发票
2019-09-17 14:00:52
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