公司有两个公司,一个小规模,一个一般纳税人,有些客 问
你好,这种情况情况下,你们就需要用两个公司分别和供应商签订合同小规模就不要专票,要普通发票作为成本就行,而不能说全把成本发票开到一般纳税人的那个你好,这种情况情况下,你们就需要用两个公司分别和供应商签订合同,小规模就不要专票,要普通发票作为成本就行,而不能说全把成本发票开到一般纳税人那个公司 答
如果这里是个增值税专用发票,改怎么做账呢? 问
借管理费用办公费776.70 应交税费进项税额23.3 贷银行存款800 答
老师您好,我想问下白条入账情况 问
您好,有什么问题?您可以有什么问题您可以说一下 答
老师,2026年3月25日成立的公司(小规模纳税)按季申报 问
这三个月的加起来就是 答
金蝶软件记账的科目余额表的主营业务收入是 4460 问
你好,普票也要踢税的呀 答


建设系统的行政单位,涉及工程款的问题,现在工程已经竣工没有审计,挂应付款没有审计没有发票,挂在建工程却涉及已完工需要提取折旧,原值咋入账。麻烦给说一下怎样处理
答: 建议先开发票入账,预转固定资产计提折旧,待审计后再行调整。
建设系统的行政单位,涉及工程款的问题,现在工程已经竣工没有审计,挂应付款没有审计没有发票,挂在建工程却涉及已完工需要提取折旧,原值咋入账。怎样处理
答: 你好,可以根据决算审核书价值的入账,转入固定资产,进行折旧。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在建工程已经完工,并且已经验收,竣工决算报告也完成,现在由于我公司没有钱暂时不能支付剩余施工方款项,所以剩余部分发票没有,这种情况下我不做账务处理,还是要根据竣工结算审计报告需要把剩余部分工程成本确认做分录,借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款
答: 您好,您应该按照您说的这样操作:借在建工程。贷应付账款,然后再转入固定资产,等有钱支付给施工方并确定发票的时候,再做分录。借应付账款。贷银行存款




粤公网安备 44030502000945号



逢考必过HH 追问
2019-03-19 13:26
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2019-03-19 14:59
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2019-03-19 16:25
季老师 解答
2019-03-19 20:27