送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-19 10:15

你好,之前是计入了管理费用贷方了?

爱听歌的便当 追问

2019-03-19 10:21

借方

邹刚得老师 解答

2019-03-19 10:24

你好,那你需要做之前错误分录冲销,然后做一笔正确的分录

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相关问题讨论
你好,之前是计入了管理费用贷方了?
2019-03-19 10:15:50
你好,收款时,借银行存款,贷专项应付款,付出时,借专项应付款,贷银行存款,
2019-08-06 16:19:48
你好,这个计入专项款就可以了
2019-02-27 11:04:21
你好, 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2020-11-17 11:26:06
1反了。 专项拨款有没有相应的文件规定。
2017-04-23 19:58:58
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