- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-07 13:38
你好,可以这么做的,应该做成本里面。
相关问题讨论

你好
借:管理费用
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
2019-06-12 11:09:34

你好,可以这么做的,应该做成本里面。
2021-06-07 13:38:28

借预付账款贷银行 收到发票记费用 冲预付
2020-06-05 17:45:05

你好,是的,没付款贷方计入应付账款就是了
2017-08-02 17:14:22

累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
2018-08-09 09:54:52
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我是小领 追问
2021-06-07 14:35
郭老师 解答
2021-06-07 14:37