送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-18 17:57

你好 
借:管理费用 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬 
贷:其他应付款-个人社保 
银行存款 
应交税金-个所税

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相关问题讨论
你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保 银行存款 应交税金-个所税
2019-03-18 17:57:24
发工资的时候,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,按差额再借:管理费用等科目,负数,贷;应付职工薪酬-工资,负数。
2018-05-06 18:00:00
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2017-12-18 19:30:42
银行多付了钱,你的意思是说工资表没有错,是银行发的时候发多了吗?
2020-03-04 23:32:45
只能将差额2000计入内帐核算,外帐处理不了的。
2019-04-09 10:19:02
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