工资分录该怎么写呢?而且银行付了124883.78的公资,但是工资表上并没有那么多工资
无言
于2019-03-18 17:55 发布 426次浏览


- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-个人社保
银行存款
应交税金-个所税
2019-03-18 17:57:24

发工资的时候,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,按差额再借:管理费用等科目,负数,贷;应付职工薪酬-工资,负数。
2018-05-06 18:00:00

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2017-12-18 19:30:42

银行多付了钱,你的意思是说工资表没有错,是银行发的时候发多了吗?
2020-03-04 23:32:45

只能将差额2000计入内帐核算,外帐处理不了的。
2019-04-09 10:19:02
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