比如一家公司,目前的业务就只有出租厂房和租金,没 问
你好,你们有多少收入呢,现在税负率有多少。 答
我个人在自然人电子税务局开了一第管理费发票,960 问
是的,按劳务报酬预扣,次年个税汇算时再申请退税 答
老师,账上的预收账款一直挂着有什么好的处理方法? 问
可确认为收入,平预收 账款 答
请问老师,法院判决书下来后,为甲公司赔偿给乙公司 问
若乙公司在3年后仍未申请执行,且无合理理由,其强制执行权可能因超过法定期限而丧失 答
正确的分摊的分录怎么写啊?比如我们公司5月的时候 问
你好,这个借预付账款-xx系统 预付账款-服务费 贷银行存款 然后分摊,借管理费用-办公费 管理费用-服务费 贷预付账款-xx系统 预付账款-服务费 答

去年记账借管理费用~开办费,贷应付职工薪酬~福利费,发现做错了,跨年怎么冲回?分录问你做?
答: 请问正确业务是什么呢?
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 这笔分录写错了,做错账更正 分录怎么写
答: 您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问我现在发现2016年有一笔账做错了,错账是:借:管理费用-工资16600管理费用-福利费800,贷:应付职工薪酬-工资16600应付职工薪酬-福利费800,这个现在要怎么调整呢,会计分录
答: 你好,正确的分录应当是?
;去年职工体检费挂账时,借方:管理费用 贷方:应付职工薪酬—职工福利费-体检费 ;跨年后,发现贷方应记入其他应付款——XX医院。应该怎么做账。
给职工宿舍买被子床单,记账。借应付职工薪酬贷现金?还是借管理费用福利费贷现金?还是借应付职工薪酬贷现金,月末再做分录借管理费用福利费贷应付职工薪酬
我单位每年为员工体检,我记入福利费,请问我下面哪个分录正确?分录一:借:管理费用-福利费 贷:现金分录二:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
老师,去年8月份有一笔分录应该做借:管理费用—社保费,贷:应付职工薪酬—应付社保费,错记成了管理费用—职工薪酬工资,贷:应付职工薪酬—应付职工工资,今年11月份才发现,现在应该怎么修改了


静静流淌ゞ"心旳距离 追问
2019-03-18 15:13
岳老师 解答
2019-03-18 15:27
静静流淌ゞ"心旳距离 追问
2019-03-18 15:28
岳老师 解答
2019-03-19 09:22