送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2019-03-18 15:11

请问正确业务是什么呢?

静静流淌ゞ"心旳距离 追问

2019-03-18 15:13

其中有一笔应该记入营业外支出,我没细分,全都记到管理费用里去了

岳老师 解答

2019-03-18 15:27

既然跨年,不用调整了。因为管理费用、营业外支出都已经结转本年利润,没有区别了。

静静流淌ゞ"心旳距离 追问

2019-03-18 15:28

好的,谢谢

岳老师 解答

2019-03-19 09:22

不客气,祝工作顺利。

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相关问题讨论
请问正确业务是什么呢?
2019-03-18 15:11:56
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56
您好 借:应付职工薪酬-福利费 借方红字 借:应付职工薪酬-工资 借方蓝字
2020-01-01 16:21:18
你好,正确的分录应当是?
2018-12-07 14:12:18
你好,你这个凭证呀,其实就是去年的时候你没有通过应付职工薪酬去过渡一下,那你今年想过渡的话,你这样过度,你得把去年那个凭证反冲掉,先借其他应付款,贷利润分配未分配利润。
2022-03-21 14:21:57
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