去年记账借管理费用~开办费,贷应付职工薪酬~福利费,发现做错了,跨年怎么冲回?分录问你做?
静静流淌ゞ"心旳距离
于2019-03-18 15:11 发布 1497次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-03-18 15:11
请问正确业务是什么呢?
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请问正确业务是什么呢?
2019-03-18 15:11:56

您好,
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬
发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56

您好
借:应付职工薪酬-福利费 借方红字
借:应付职工薪酬-工资 借方蓝字
2020-01-01 16:21:18

你好,正确的分录应当是?
2018-12-07 14:12:18

你好,你这个凭证呀,其实就是去年的时候你没有通过应付职工薪酬去过渡一下,那你今年想过渡的话,你这样过度,你得把去年那个凭证反冲掉,先借其他应付款,贷利润分配未分配利润。
2022-03-21 14:21:57
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