送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-03-16 11:52

您好 
1、收到劳务费,开具发票 
 
借:银行存款  
贷:主营业务收入 
 
2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 
 
借:主营业务成本  
贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 
 
3、支付派遣人员的工资 
 
借:应付职工薪酬-工资  
贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 
 
4、缴纳社保和公积金 
 
借:其他应付款-社保 等  
贷:银行存款

绅士汉 追问

2019-03-16 11:54

按什么顺序?只是做内账。

沈家本老师 解答

2019-03-16 11:56

您好,如果是先收用人单位的钱、再发工资,顺序1234 
若先发工资、再收用人单位的钱,顺序3214(就是1、3换下)

绅士汉 追问

2019-03-16 11:59

当时做是借劳务成本,贷应付工资,收到对方工资借银行存款,贷劳务成本,怎么冲之前的分

绅士汉 追问

2019-03-16 12:01

我看资产负债表是不结转劳务成本的,作为存货了。

沈家本老师 解答

2019-03-16 12:13

您好,把原来的分录科目借贷相反做一次,然后重新做新的。

绅士汉 追问

2019-03-16 12:34

现在是对方都没付款给我公司。从哪里体现出来他欠我公司的工资?在工资二级科目记为对方公司吗?

沈家本老师 解答

2019-03-16 13:05

您好,那么把第一个分录改成 
没收到钱 
借:其他应收款-某某人 
贷:主营业务收入

沈家本老师 解答

2019-03-16 13:05

等收到了 
借:银行存款 
贷:其他应收款-某某人

绅士汉 追问

2019-03-17 08:47

我这里是长销售货物的。计提时用主营业务成本还是其他业务成本?

沈家本老师 解答

2019-03-17 11:28

您好,可以写其他业务成本

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你好 借管理费用-工资 贷银行存款
2022-01-15 21:34:42
不可以的,因为本身就是挂靠的,没有资质,所以不能再次分包。
2018-11-21 10:30:59
你好,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬*劳务报酬,如果和项目有关借制造费用-工资
2019-09-09 15:04:12
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本、劳务费等, 贷银行存款
2023-06-02 14:23:37
你好 借,管理费用 贷,银行存款等
2020-05-12 18:14:28
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