送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-13 16:48

您好:借:应收账款  
                 银行存款(税款的金额)
                 贷:主营业务收入
                       应交税费--应交增值税(销)

紫色冰淇淋 追问

2019-03-13 16:50

我的外账是这么做的,可是这笔钱实际上并不存在,我的银行账户我已经自己打进去了,这个在内账上怎么做?

宋艳萍老师 解答

2019-03-13 16:54

您好:内账上就是按实际做,直接借银行存款  贷应交税费

紫色冰淇淋 追问

2019-03-13 17:01

老师,我的意思是这笔钱打进公户是周转充一下这笔款,取出来之后分录该怎么做?如果记入库存现金的话就凭空多出来一笔钱了

宋艳萍老师 解答

2019-03-13 17:02

您好:取出的时候,按用途支出,比如备用金

紫色冰淇淋 追问

2019-03-13 17:06

老师是我问的不明白吗?公司的备用金存进去充客户开票的款,再从公户取出来如果还写备金的话那库存现金不是凭空多出一笔吗?因为取出来实际上只是还了库存现金

宋艳萍老师 解答

2019-03-13 17:07

您好:我明白您的意思。外账是要上面的正规的分录做。内账这块我不太熟悉怎么处理合适,抱歉。

上传图片  
相关问题讨论
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好:借:应收账款 银行存款(税款的金额) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销)
2019-03-13 16:48:43
你好,同学 事务所是8000作为收入,2000作为代收代付款,500作为费用
2021-04-10 09:20:37
您好 借:管理费费——审计费 【如有进项税,也可以抵扣】 贷:其他应付款
2020-01-06 10:25:26
借;管理费用等科目 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2017-09-28 11:37:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...