送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-03-13 09:27

那是指你2017年也的利润

艳杨天 追问

2019-03-13 09:56

我看之前会计做的账利润是这个数据啊,两数据不一致啊

艳杨天 追问

2019-03-13 09:59

你看看,两表放一起你再看看!

陈诗晗老师 解答

2019-03-13 10:13

后面是你会计上的报表,他申报的时候是否有调整项呢

艳杨天 追问

2019-03-13 13:16

那也不能从负13万多调到正的14万多啊!是不是老师!

陈诗晗老师 解答

2019-03-13 13:36

具体可不可能你要看具体账务

上传图片  
相关问题讨论
那是指你2017年也的利润
2019-03-13 09:27:24
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,我来回复你的问题
2021-01-22 10:11:10
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。
2019-04-01 16:23:54
29402.13*15%计算而来,上面的按25%的税率计算,再减免15%的金额,实际上是按10%的企业所得税税率交税处理
2018-05-04 18:53:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...