请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答
老师,请上年在职职工工资总额怎样填? 问
同学你好 填写年度工资 答
老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
公司从国外进口一批货由于汇率的关系 收到海关进 问
你好,按照我们实际支付金额%2B关税做成本核算,不用管差额 答
员工12月离职,12月发放11月工资,同时提前结算12月 问
您好,员工上月在原公司和新公司的工资都需申报,基本减除费用5000元/月只能由一家公司扣除(不可两家同时扣,以前可以,现在不行了,税务调整了),全年累计不超60000元,次年汇算多退少补;个税系统按企业如实申报的数据计算即正确;原公司在申报员工上月工资个税时,将其状态改为非正常并填写12号离职日期,后续若补发工资先改回正常,申报后再改非正常; 计提工资借管理费用等1000贷应付职工薪酬—工资1000,代扣个税借应付职工薪酬—工资30贷应交税费——应交个人所得税30,发放工资借应付职工薪酬—工资970贷银行存款970,缴纳个税借应交税费—应交个人所得税30贷银行存款30。 答

公司销售自产商品柠檬辣椒酱,如果没有开发票,是不是就不用缴纳增值税,例如网上营销:一瓶只用一块多两块钱。税局会查吗
答: 你好,需要做无票收入申报。
公司是食品制造,销售行业,主要生产加工酸梅辣椒酱,柠檬辣椒酱。酸梅、柠檬、辣椒都属于农产品吗?是的话向农民购买自产产品,与向小规模纳税人购买农产品在进项税的抵扣上有差别吗?税率是多少?应该如何抵扣,抵扣凭证需要哪些?购进和生产领用时分录如何做?
答: 你好! 属于购进自产农产品,可以抵扣的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业承包土地种植辣椒,自产自销。增值税如何缴纳?如果企业从农户手里购买辣椒,然后销售,增值税如何缴纳?
答: 你好! 企业承包土地种植辣椒,自产自销。增值税如何缴纳? ……免增值税的 如果企业从农户手里购买辣椒,然后销售,增值税如何缴纳? ……免增值税的





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