送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-03-11 10:44

收到款项时 
借:银行存款  200 
贷:工程结算或预收账款  
应交税费-增值税-待转销项税额 
成本和利润是你实际发生时才有的,现在只是预收 款。

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收到款项时 借:银行存款 200 贷:工程结算或预收账款 应交税费-增值税-待转销项税额 成本和利润是你实际发生时才有的,现在只是预收 款。
2019-03-11 10:44:14
您好,根据你公司项目上产生的费用成本计入相应的成本费用科目
2019-03-11 13:40:09
同学,你好 你是要算增值税吗?
2023-11-12 13:55:17
你好 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;开发产品
2019-06-10 08:47:32
根据暂估做具体暂估的明细表,再入账,需要发票入账
2017-11-14 14:58:49
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