送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-10 08:47

你好
借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;开发产品

1990韩 追问

2019-06-10 08:57

那假如开了一张460111.8的发票,税款是21910.09元,转收入,借预收账款460111.8.贷主营业务收入438201.71应交税费增值税,219010.09吗,税款前期预交了。

邹刚得老师 解答

2019-06-10 09:00

你好,是的,是这样做分录
税款前期预交了当时做预交税款分录就是了

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1..借银行存款 贷预收账款 2. 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2020-05-15 17:11:36
你好 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;开发产品
2019-06-10 08:47:32
借;应交税费 贷;银行存款
2017-05-03 19:16:42
借;银行存款 贷;预收账款
2017-08-22 15:15:55
https://wenku.baidu.com/view/286e8a72cd7931b765ce0508763231126edb772b.html 您好,请打开链接,希望能够帮到您!
2020-06-01 08:53:53
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