房产开发公司,现在开始修建酒店,用于自用,前期修建有甲方供材,需要与好多家供应商预付材料款,所购材料还要分发给好多装修公司,这样的账务怎么处理啊

燕子
于2019-03-10 10:58 发布 711次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,一般情况下,按供应商明细核算采购材料款,按装修公司明细核算发出材料款就行了。
2019-03-10 17:26:27
你好!是的。你应该是付多少钱,开多少票
2017-06-19 10:39:34
这样不合理,加点开票,必须按11000元开发票
不然你们无法报销入账。
此外收10个点开票税点过高,你 就说一般加点是6%开票
2017-06-20 12:54:30
您好,通过往来科目
2021-07-12 21:23:42
同学你好
免得部分开发票了吗
2021-03-04 09:51:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


