送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-03-09 21:31

您好,这样的时候,建议先交纳处理,否则等发工资时,再缴纳的话,就产生滞纳金了,还有可能会罚款的。

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您好,这样的时候,建议先交纳处理,否则等发工资时,再缴纳的话,就产生滞纳金了,还有可能会罚款的。
2019-03-09 21:31:18
您好,是的,分录是正确的。
2021-01-04 14:50:59
您好,个税您不仅要代扣,还要代缴啊,上交给税局,借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
2021-12-30 17:46:31
应该是发放工资时编制分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-23 13:45:52
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-01-05 15:11:32
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