单位是建筑劳务公司,按开票总金额做账。 到年末时工程还末结束,工程款末到账,报送资产负债时应付职工薪酬科目余额很大,应如何调账?
害羞的蜡烛
于2019-03-09 17:00 发布 1145次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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这个如果是欠工资,就是直接计入应付职工薪酬科目,形成贷方余额,只能表示欠工资的状态,不用进行调账
2019-03-09 17:01:51

应付职工薪酬是实际未发放的金额吗?还是有虚增的?
2019-03-11 10:58:32

您好,如果工程竣工了,一般来说,工程施工和工程结算,就应该对冲了,这两个科目在结算清楚,开完发票后,应该对冲处理的。
2018-04-29 15:14:44

您好,是的,有可能是调整过,按规定的话期末应该等于次年的期初,单位是否有审计调整过期初余额?
2022-06-01 16:11:47

你好,错,需要“应付职工薪酬”科目的明细科目期末余额计算填列。
2022-02-17 20:51:02
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