送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-09 15:26

你好,你可以做这个分录冲销多计提的附加税 
借;应交税费——附加税    贷;以前年度损益调整—税金及附加

允倪儿 追问

2019-03-09 15:28

不需要结转吗?我查百度看的未分配利润

邹老师 解答

2019-03-09 15:29

你好,需要结转到利润分配——未分配利润 
借;以前年度损益调整—税金及附加    
贷;利润分配——未分配利润

允倪儿 追问

2019-03-09 15:43

老师现在以前年度损益调整没有这个科目了,可以带利润分配吗

邹老师 解答

2019-03-09 15:44

你好,可以贷记利润分配——未分配利润

允倪儿 追问

2019-03-09 16:05

老师,现在我的利润表是-24510.31/资产负债表年初余额是-328130.91/期末余额是-35213.16我刚做了多计提的税金328.06这样报表是对的吗

邹老师 解答

2019-03-09 16:08

你好,数据不对,不符合这个勾稽关系 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
你期初数或者期末数确定没有错误? 
怎么一个是6位数,一个是5位数

允倪儿 追问

2019-03-09 16:10

老师,现在我的利润表是-24510.31/资产负债表年初余额是-32813.91/期末余额是-35213.16我刚做了多计提的税金328.06这样报表是对的吗

邹老师 解答

2019-03-09 16:14

你好,仍然是不对的,不符合这个勾稽关系   
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

允倪儿 追问

2019-03-09 16:20

期初数是-328130.91/累计利润是-24510.31/调整的营业税金到未分配利润贷方328.06/现在期末未分配是-352313.16

允倪儿 追问

2019-03-09 16:20

对吗这样

邹老师 解答

2019-03-09 16:24

你好,现在这样是对的

允倪儿 追问

2019-03-09 16:24

谢谢老板

邹老师 解答

2019-03-09 16:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,你可以做这个分录冲销多计提的附加税 借;应交税费——附加税 贷;以前年度损益调整—税金及附加
2019-03-09 15:26:46
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费——附加税
2019-04-03 17:51:16
补提 借:以前年度损益调整(所得税和税金及附加) 贷:应交税费 借:盈余公积 未分配 利润 贷:以前年度损益调整
2019-02-19 16:08:10
你好,吧税金及附加转入以前年度损益
2019-02-27 15:26:36
您好,同学,利用以前年度损益调整科目进行调整。
2020-02-26 10:34:10
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