年末准备扎账,发现科目余额表里,转出未交增值税有余额,做的账对不对,期末有余额,可不可以把余额做平?怎么做?
赵星月
于2019-03-09 08:47 发布 882次浏览


- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-09 08:54
你看你是不是有留抵,还有你的未交在贷方还有余额
相关问题讨论

你看你是不是有留抵,还有你的未交在贷方还有余额
2019-03-09 08:54:49

可以调账的,可以将计提分录的差额部分进行红冲或补计提。每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额,最好不要年末一次结平。
2018-11-01 22:53:53

可以根据《企业会计准则》第二十六条的规定,进行待处理财产损益的处理。该条要求,企业应当根据有关法律法规和有关会计政策,在报告期内出现的未确认的财产损益,应当在本报告期及未来报告期内,作为未确认财产损益专用账户记录。未确认的财产损益,包括未确认的收入、成本、费用、投资收益,以及其他未分类的损益等。
2023-03-13 17:33:35

这个公式是对的了,不过如果是负数就不成立了
2018-07-25 11:06:22

您好,一般情况下,如果销项大于进项的话,年末结转应交税费科目得余额后,未交增值税的科目余额在贷方,不平是对的,证明有需要明年初要缴纳的增值税。
2019-01-12 16:03:49
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