快账软件结完账了,为什么余额表里面还有155万啊?我 问
同学你好。图片有点模糊,根据你的描述 是否 期末损益没结 答
老师 我们公司收到了保安保洁公司的一个通知说让 问
红冲成本和进项税额 借预付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出 然后再做发票的借利润分配未分配利润 进项税额 贷预付账款 小企业会计准则 答
老师好,年终奖金与工资合并计税吗 问
年终奖,可以单独计税,也可以合并计税 答
老师你好,名称预先核准通知书在那里下载? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,开红字发票,什么情况下需要对方确认红字确认 问
您好,对方认证红冲了就要的 答

期末余额应交增值税附加税余额不对,我可以调账吗?将计提分录的差额部分进行红冲或补计提?每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额,还是到年末一次结平?
答: 可以调账的,可以将计提分录的差额部分进行红冲或补计提。每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额,最好不要年末一次结平。
当月需要交纳增值税时会做分录:借:应交税费-应交增值税-转转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那么月末转出未交增值税有借方余额了,这个怎么办?月末进项税额和销项税额一般都有余额吗?还是这三个科目平时都有余额,年末时要结平呢?
答: 您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
最后一步分录是将应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转到未交增值税那个科目,那期末应交税费-应交增值税-销项和进项的余额还转吗
答: 进项销项结转到:应交税费——应交增值税(结转未交增值税额)





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