送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-03-07 09:35

12月底:借库存商品52000   贷应付账款-暂估52000 
1月初:把12月底那笔分录冲红 
收到票:借库存商品9000   贷应付账款-客户名90000

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相关问题讨论
你好,没有票在正常入账,只是不能税前扣除
2020-05-09 15:30:52
红冲原来的暂估分录,然后按发票金额重新登记。
2018-04-20 14:15:10
你好,冲销暂估,然后根据发票做分录
2017-04-06 16:01:47
冲销暂估的然后做正确的,成本也要冲了重新结转
2016-12-30 16:45:31
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 900 根据发票入账 借;库存商品或原材料 730 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-06 16:12:53
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