- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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12月底:借库存商品52000 贷应付账款-暂估52000
1月初:把12月底那笔分录冲红
收到票:借库存商品9000 贷应付账款-客户名90000
2019-03-07 09:35:49

你好!你这跨年了。你暂估的时候怎么做的分录?
2018-01-16 16:41:54

你好,没有票在正常入账,只是不能税前扣除
2020-05-09 15:30:52

红冲原来的暂估分录,然后按发票金额重新登记。
2018-04-20 14:15:10

你好,冲销暂估,然后根据发票做分录
2017-04-06 16:01:47
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