送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-05 12:00

借:主营业务成本 
贷:应交税费-进项税额转出

玻璃心 追问

2019-03-05 12:11

月末的时候还需要结转吗?

暖暖老师 解答

2019-03-05 12:12

需要结转的到时候

玻璃心 追问

2019-03-05 12:16

现在是这个发票已经作废了,我应该怎么处理呢。

暖暖老师 解答

2019-03-05 12:16

把成本都转出来就是,原来 会计分录的额红字分录

玻璃心 追问

2019-03-05 12:30

全部负数是吗?那还需要用到进项税转出吗

暖暖老师 解答

2019-03-05 12:30

全部是负数就不用结转了

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相关问题讨论
借:主营业务成本 贷:应交税费-进项税额转出
2019-03-05 12:00:11
取得专票,就是可以确认进项税的
2022-10-18 14:29:02
你好;     为什么要转出  ; 你这个是自己公司的业务吗   
2022-02-18 16:52:16
借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷:应付账款 结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税 ) 资金流入 借:银行存款 贷:应收账款 资金流出 借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09
你好,你是商贸的还是生产的。
2020-07-02 20:31:49
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