公司前面没有人做账全款5000以前的业务<br>没来的时候收了2000 我来当月收到尾款3000 开全票 借预收 5000贷 主营业务收入 应交税费 借 银行存款3000 贷 预收3000 预收不平 那2000怎么处理
睫毛弯弯
于2019-03-04 13:25 发布 566次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-04 13:28
你好,我没来的时候收了2000 当时就做了这个分录 借;银行存款 贷;预收账款 2000
开具发票
借;预收账款 5000 贷 主营业务收入 应交税费
收尾款 借;银行存款 贷;预收账款 3000
这个过程下来,预收账款是平的
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你好,我没来的时候收了2000 当时就做了这个分录 借;银行存款 贷;预收账款 2000
开具发票
借;预收账款 5000 贷 主营业务收入 应交税费
收尾款 借;银行存款 贷;预收账款 3000
这个过程下来,预收账款是平的
2019-03-04 13:28:02

11月分录怎么借应收贷预收,没看到税金,不是没收到款吗
2019-01-03 15:11:28

增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17

这个是什么业务的
2019-01-22 08:39:40

勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
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