送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-04 13:28

你好,我没来的时候收了2000  当时就做了这个分录  借;银行存款  贷;预收账款  2000 
开具发票 
借;预收账款    5000   贷 主营业务收入 应交税费 
收尾款 借;银行存款  贷;预收账款  3000 
这个过程下来,预收账款是平的

睫毛弯弯 追问

2019-03-04 13:39

关键前面没人做账啊

邹老师 解答

2019-03-04 13:39

你好,没人做账就把这些业务分录补上就是了

睫毛弯弯 追问

2019-03-04 13:41

也不知道什么时候收的 是不是今年 不补这个2000分录 把报表里预收科目上期余额加2000可以吧

邹老师 解答

2019-03-04 13:43

你好,需要补上分录,然后才可以增加预收账款期末余额2000的

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你好,我没来的时候收了2000 当时就做了这个分录 借;银行存款 贷;预收账款 2000 开具发票 借;预收账款 5000 贷 主营业务收入 应交税费 收尾款 借;银行存款 贷;预收账款 3000 这个过程下来,预收账款是平的
2019-03-04 13:28:02
11月分录怎么借应收贷预收,没看到税金,不是没收到款吗
2019-01-03 15:11:28
增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
这个是什么业务的
2019-01-22 08:39:40
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
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