老师,今年已有一次工伤了,缴费基数明年提高了,那如 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问建材商贸公司采购的一种用于沙的处理剂计入 问
您好,买这个是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始 问
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入 答
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工 问
同学,你好 工程施工 答
老师您好!请问if涵数怎么用 问
你好,这个你可以看下学堂的EXCEL的课程,因为这种靠打字很难说清楚的。 或者你百度下,看下视频更直观。 答

应收张三一年的服务费2000,但还没收,11月做帐分录是 <br>借 应收账款 2000<br> 贷 主营业务收入 167<br> 预收账款 1833 12月也确认了收入,但现在收到12月收入200元,说是从12开始以后每月都给现金,那之前11、12月确认的分录怎么冲
答: 11月分录怎么借应收贷预收,没看到税金,不是没收到款吗
18年12月开了红字发票5000,然后退了4000到我司银行账上,我做了分录,冲红时<br>借:其他应收<br>贷:管理费用<br>贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出<br>收到款<br>借:银行(实际收款)<br>借:营业外支出<br>贷:其他应收<br>这样做分录正确吗?
答: 这个是什么业务的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这么做的分录:假如开了10万的税,说好抠他们5个税点,在15号先开了票交了税(未收到款项),先做这笔分录<br>借:其它应收款――代开票往来100000<br>贷:其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税:<br>借:应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷:银行存款:3058.25<br>等他们回款时<br>借:银行存款10w<br>贷:其它应收款――代开票往来10w.<br>返还:&
答: 勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以

