公司5月份的时候购买了一个专利技术,对方发票已开 问
是的,就是那样处理的 答
A公司2020年营业收入为20000万元,适用企业所得税 问
你看下你的福利费超标了吧,能把它转到一部分福利费吧。 答
老师,如果我们签了甲供合同开的简易计税发票,是不 问
您好,现在都不需要上传到电子税务局,资料都是自己留存备查的 答
老师,个人给我们开的防护围栏的发票,请问这个发票 问
你们真实做了那个就可以收 答
老师好我们是建筑劳务公司,甲方将房子抵给劳务公 问
你好,这个房屋过户给你单位过吗? 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
专票已经认证但是发票错误。需要退回转出进项。能把前面的分录红冲了直接重新做吗?还是需要借:应交税费—进项税额 贷:应交税费—进项税费转出
答: 你的进项做了两次,也就是借方两次,借方表示实际发生的进项 红冲借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
接上一问题:贷:应交税费~待认证发票~取得发票未认证发票冲红退回,那我是不是借:应付账款117贷:费用100贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出17我的意思是,这种已经认证抵扣的税金,发票冲红后,我该入进项税额转出还是直接做负数的应交税费~应交增值税~进项税
答: 你好,冲红做进项负数就是了 进项计入借方负数,或贷方发生正数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
接上一问题:贷:应交税费~待认证发票~取得发票未认证发票冲红退回,那我是不是借:应付账款117贷:费用100贷:应交税费~应交增值税~进项税额转出17我的意思是,这种已经认证抵扣的税金,发票冲红后,我该入进项税额转出还是直接做负数的应交税费~应交增值税~进项税
答: 你好,此问题已经给予回复
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
kemin 追问
2019-03-02 18:00
答疑郭老师 解答
2019-03-02 18:11
kemin 追问
2019-03-02 18:30
答疑郭老师 解答
2019-03-02 19:58
kemin 追问
2019-03-02 20:57
答疑郭老师 解答
2019-03-02 21:21