原来的一些建筑还没有转为固定资产(放在在建工程里了),现在拆除了一部分,怎么做分录记账
梧桐树下
于2019-03-02 14:59 发布 1319次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
相关问题讨论

借:相关科目(根据您的拆除原因)
贷:在建工程
2019-03-02 15:03:20

你好!
我把拆除部分的原值和折旧都另外做账了,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到的钱我做借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费
…对的
然后又做了笔借:在建工程 贷:固定资产清理 把固定资产清理的差额做到新的在建工程里,等工程完工再转到固定资产,这样做对吗?
…应该做分录:
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2019-10-15 20:21:42

你好,同学。
你现在是按全额转固定资产,你首先是分录结转,然后是卡片 增加这固定资产 卡片
2020-06-04 14:20:17

同学你好
借费用科目
借在建工程负数
2021-04-02 12:59:35

事业单位在建工程转为固定资产分录为:
借:固定资产
贷:非流动资产基金-固定资产
同时,
借:非流动资产基金-在建工程
贷:在建工程
新《事业单位会计制度》增加了 “在建工程” 科目。
“在建工程”科目:核算事业单位为建造、改建、扩建及修缮固定资产以及安装设备而进行的各项建筑、安装工程所发生的实际成本。
建设期入在建工程的为发生的施工费,材料费等,
2018-12-29 21:31:06
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