送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2019-03-02 15:03

借:相关科目(根据您的拆除原因) 
贷:在建工程

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相关问题讨论
借:相关科目(根据您的拆除原因) 贷:在建工程
2019-03-02 15:03:20
你好! 我把拆除部分的原值和折旧都另外做账了,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到的钱我做借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 …对的 然后又做了笔借:在建工程 贷:固定资产清理 把固定资产清理的差额做到新的在建工程里,等工程完工再转到固定资产,这样做对吗? …应该做分录: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2019-10-15 20:21:42
你好,同学。 你现在是按全额转固定资产,你首先是分录结转,然后是卡片 增加这固定资产 卡片
2020-06-04 14:20:17
同学你好 借费用科目 借在建工程负数
2021-04-02 12:59:35
你好!计入在建工程后在转入固定资产的。
2017-10-11 09:58:06
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