上月收到发票,直接做了费用,没有把增值税进项税额这个科目做进去,下个月补做,如何写摘要和会计分录呀
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于2019-03-02 09:37 发布 2159次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-02 09:38
你好
可以是调整上月第多少号凭证
借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用等科目
相关问题讨论
你好
可以是调整上月第多少号凭证
借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用等科目
2019-03-02 09:38:02
同学,你好
你看一下,这是完整的分录
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、实际交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2021-09-11 17:09:01
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证
2022-04-29 17:42:57
同学你好,分录1如下
借: 应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费 未交增值税
问题1没有留底税额呢
问题2分录
借 应交税费-应交增值税 销项
应交税费-未交增值税
贷 应交税费 应交增值税-进项
2021-10-29 12:57:26
你好,这个月用多少做多少,借管理费用贷预付
2022-07-12 09:14:03
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