- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-06-12 14:34
借:应交税费-待抵扣增值税进项 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
相关问题讨论
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
您好,分录不对哦,借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
摘要:某公司开具发票用于福利费不能抵扣,现进项税转出
2025-02-17 21:12:04
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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