送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-06-12 14:34

借:应交税费-待抵扣增值税进项 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

Lili 追问

2025-06-12 14:43

老师您 少了一步吧,进项税转出放在哪里,您在把应交税费-待抵扣增值税进项放在借方不是多了吗?

文文老师 解答

2025-06-12 14:49

是费用类专票转出吗?

Lili 追问

2025-06-12 15:58

是的,是费用类专票,要转出。

文文老师 解答

2025-06-12 15:59

借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

上传图片  
相关问题讨论
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
您好,分录不对哦,借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 摘要:某公司开具发票用于福利费不能抵扣,现进项税转出
2025-02-17 21:12:04
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...