老师应收利息应该50 为什么确认了35这个问题 能 问
你好,下面的这个分录不对,应该是金融资产,分录确认的金融负债 答
老师,车间生产的产品入库流程无系统和有系统的情 问
你好,产成品入库都需要经过生产部交质检部门验收,之后交给仓储部门 有系统会在系统有质检部门验收,然后到下一步仓储部门审核入库。 入库都需要纸质单据签收 答
老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
你好,对应应付账款采购的是什么 答
老师好 借应收账款贷以前年度损益调整,税不用考 问
需要考虑的呀,借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-简易计税 答
老师 利润分配未分配利润这个怎么用,直接这样冲 问
你好。正在回复题目 答
我司没有建筑施工资质,但是资质在办理的过程中,一开始老板说能办下来,项目的成本票都回我们公司了,也做账了,但是工程款回不了我们公司,现在这个项目的成本都结转了,没有收入,那么汇算清缴时候这个结转的成本怎么办
答: 您好,这种情况帐先挂着不处理,汇算清缴暂时不要调整。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我们公司开发商与建筑商都是同一个老板,我们负责建筑公司的账,前期发生了一系列的成本,但是一直没和甲方结算,那么月底结转成本的时候应该怎么结转?所有使用了的材料都已转入工程施工,但是目前没有结算单,那工程施工的科目余额月底应该怎么操作?可以直接转入主营业务成本吗?
答: 这个不能因为未结算 你的成本就不结转了 肯定要结转的
笑笑 追问
2019-03-01 14:11
小黎老师 解答
2019-03-01 14:18
笑笑 追问
2019-03-01 14:19
小黎老师 解答
2019-03-01 14:22