老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

老师,代抵扣进项税额19606.1,进项税额23347.8。这两个金额都是挂应交税费吗?进项税额要转入代抵扣进项税额吗?
答: 1.两个都挂应交税费;一个是应交税费-待抵扣进项税额;另外一个应交税费-应交增值税(进项税) 2.待抵扣进项的意思是暂时在当期不能抵扣的进项税;等需要抵扣时,再转入进项税里面;不存在进项税转入待抵扣。
代抵扣进项税额19606.1,进项税额23347.8。这两个金额都是挂应交税费吗?
答: 你好,是的,都是通过应交税费科目核算的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
当月没有认证抵扣的发票,是不是计入待抵扣进项税额,月末确认当月需要抵扣的金额,再转入进项税额 借:应缴税额-应交增值税进项税额 贷:应交税额-待抵扣进项税额
答: 您好!是进入待认证进项税,不是待抵扣





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